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湾里区法院2014年部门决算
  发布时间:2015-09-30 10:14:17 打印 字号: | |
      收支决算总表          
编制单位:湾里区人民法院     2014年12月         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按支出类别) 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款 1 18,603,984.00 一、基本支出 29 3,945,342.00 一、一般公共服务支出 51 580,760.00
其中:经费拨款(补助) 2 18,603,984.00       工资福利支出 30 2,359,156.00 二、外交支出 52 0.00
      专项收入 3 0.00       商品和服务支出 31 372,694.00 三、国防支出 53 0.00
          政府性基金收入 4 0.00       对个人和家庭的补助 32 1,213,492.00 四、公共安全支出 54 17,044,589.00
      预算内投资收入 5 0.00       其他资本性支出 33 0.00 五、教育支出 55 0.00
二、事业收入 6 0.00 二、项目支出 34 14,658,642.00 六、科学技术支出 56 0.00
三、事业单位经营收入 7 0.00       工资福利支出 35 503,170.00 七、文化体育与传媒支出 57 0.00
四、其他收入 8 0.00       商品和服务支出 36 2,280,438.00 八、社会保障和就业支出 58 638,255.00
五、附属单位上缴收入 9 0.00       对个人和家庭的补助 37 2,789,154.00 九、医疗卫生与计划生育支出 59 0.00
六、上级补助收入 10 0.00       对企事业单位的补贴 38 0.00 十、节能环保支出 60 0.00
  11         债务利息支出 39 0.00 十一、城乡社区支出 61 0.00
  12         债务还本支出 40 - 十二、农林水支出 62 0.00
  13         基本建设支出 41 8,860,000.00 十三、交通运输支出 63 0.00
  14         其他资本性支出 42 225,880.00 十四、资源勘探电力信息等支出 64 0.00
  15         其他相关支出 43 0.00 十五、商业服务业等支出 65 0.00
  16   三、事业单位经营支出 44 0.00 十六、金融支出 66 0.00
  17   四、对附属单位补助支出 45 0.00 十七、援助其他地区支出 67 0.00
  18   五、上缴上级支出 46 0.00 十八、国土海洋气象等支出 68 0.00
  19     47   十九、住房保障支出 69 0.00
  20     48   二十、粮油物资储备支出 70 0.00
  21     49   二十一、国债还本付息支出 71 0.00
  22     50   二十二、其他支出 72 340,380.00
本年收入合计 23 18,603,984.00 本年支出合计 73 18,603,984.00
    用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 74 0.00
    上年结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 75 0.00
      其中:财政拨款结转和结余 26 0.00   76  
           其他结转和结余 27 0.00   77  
合计 28 18,603,984.00 合计 78 18,603,984.00
        财政拨款支出决算表            
        2014年12月           金额单位:元
科目名称 小计 工资福利支出  商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 18,603,984.00 2,862,326.00 2,653,132.00 4,002,646.00 0.00 0.00 0.00 8,860,000.00 225,880.00 0.00
一般公共服务支出 580,760.00 0.00 0.00 580,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
发展与改革事务 31,600.00 0.00 0.00 31,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他发展与改革事务支出 31,600.00 0.00 0.00 31,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他一般公共服务支出 549,160.00 0.00 0.00 549,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他一般公共服务支出 549,160.00 0.00 0.00 549,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公共安全支出 17,044,589.00 2,862,326.00 2,312,752.00 2,783,631.00 0.00 0.00 0.00 8,860,000.00 225,880.00 0.00
法院 17,044,589.00 2,862,326.00 2,312,752.00 2,783,631.00 0.00 0.00 0.00 8,860,000.00 225,880.00 0.00
  行政运行 3,504,912.00 2,359,156.00 372,694.00 773,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  “两庭”建设 4,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,560,000.00 0.00 0.00
  其他法院支出 8,979,677.00 503,170.00 1,940,058.00 2,010,569.00 0.00 0.00 0.00 4,300,000.00 225,880.00 0.00
社会保障和就业支出 638,255.00 0.00 0.00 638,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位离退休 440,430.00 0.00 0.00 440,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  未归口管理的行政单位离退休 440,430.00 0.00 0.00 440,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抚恤 197,825.00 0.00 0.00 197,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  死亡抚恤 197,825.00 0.00 0.00 197,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他支出 340,380.00 0.00 340,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他支出 340,380.00 0.00 340,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他支出 340,380.00 0.00 340,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          “三公”经费支出决算表          
编制单位:湾里区人民法院       2014年度         金额单位:元
“三公”经费支出总额 因公出国(境)支出 公务接待费支出 公务用车购置及运行维护费支出
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6
574,801.00 18,700.00 68,700.00 487,401.00 0.00 487,401.00
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位安排的出国(境)团组 0 个,参 加 其 他 单 位 组 织 的 出 国(境)团组 1 人,
全年因公出国(境)累计 1 人次。
2.公务接待情况:本年度本单位国内公务接待 35 批次, 330 人次,          68,700.00 元;外事接待 0 批次,
0 人次, 0.00 元。
3.公务用车购置及保有情况:本年度本单位购置公务用车 0 辆,  年 末 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 20 辆。

 

2014年度湾里区人民法院部门决算说明

 

一、部门概况 

(一)部门主要职责:法院是国家审判机关,主要职责是:1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件。2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。3、依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以国家行政机关依法申请执行的案件。4、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方的综合治理工作。5、承办其他应由区人民法院负责的工作。

(二)部门决算单位构成:根据上述职责,人民法院内设机构12个:办公室(研究室)、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、监察室、司法技术室,派出两个法庭:梅岭人民法庭、巡迴法庭。人员编制:核定区人民法院政法专项编制为43名,工勤事业编制4名,现实有45人。

二、收入决算情况说明:2014年部门决算财政拨款收入合计1860.4万元,其中经费拨款(补助)1860.4万元。占总收入的100%

三、支出决算情况说明:2014年部门决算财政拨款支出合计1860.39万元,其中基本支出974.39万元,分别是工资福利支出286.23万元、商品和服务支出265.31万元、对个人和家庭的补助400.26万元、其他资本性支出22.59万元,基本支出占总支出52.38%,另项目支出,即基本建设支出886万元。占总收入的47.62%

四、“三公”经费支出决算情况说明:2014年部门决算“三公”经费支出合计57.48万元,其中因公出国(境)支出1.87万元、公务接待费支出6.87万元、公务用车运行维护费48.74万元。占总支出的100%

 

来源:本院
责任编辑:管理员

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