收支决算总表 | ||||||||
编制单位:湾里区人民法院 | 2014年12月 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 18,603,984.00 | 一、基本支出 | 29 | 3,945,342.00 | 一、一般公共服务支出 | 51 | 580,760.00 |
其中:经费拨款(补助) | 2 | 18,603,984.00 | 工资福利支出 | 30 | 2,359,156.00 | 二、外交支出 | 52 | 0.00 |
专项收入 | 3 | 0.00 | 商品和服务支出 | 31 | 372,694.00 | 三、国防支出 | 53 | 0.00 |
政府性基金收入 | 4 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 1,213,492.00 | 四、公共安全支出 | 54 | 17,044,589.00 |
预算内投资收入 | 5 | 0.00 | 其他资本性支出 | 33 | 0.00 | 五、教育支出 | 55 | 0.00 |
二、事业收入 | 6 | 0.00 | 二、项目支出 | 34 | 14,658,642.00 | 六、科学技术支出 | 56 | 0.00 |
三、事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 工资福利支出 | 35 | 503,170.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 57 | 0.00 |
四、其他收入 | 8 | 0.00 | 商品和服务支出 | 36 | 2,280,438.00 | 八、社会保障和就业支出 | 58 | 638,255.00 |
五、附属单位上缴收入 | 9 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 2,789,154.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 10 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 60 | 0.00 |
11 | 债务利息支出 | 39 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 61 | 0.00 | ||
12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水支出 | 62 | 0.00 | ||
13 | 基本建设支出 | 41 | 8,860,000.00 | 十三、交通运输支出 | 63 | 0.00 | ||
14 | 其他资本性支出 | 42 | 225,880.00 | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 64 | 0.00 | ||
15 | 其他相关支出 | 43 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 65 | 0.00 | ||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 0.00 | 十六、金融支出 | 66 | 0.00 | ||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 67 | 0.00 | ||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 68 | 0.00 | ||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | 0.00 | ||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备支出 | 70 | 0.00 | ||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | 0.00 | ||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | 340,380.00 | ||||
本年收入合计 | 23 | 18,603,984.00 | 本年支出合计 | 73 | 18,603,984.00 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 74 | 0.00 | |||
上年结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 75 | 0.00 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 76 | |||||
其他结转和结余 | 27 | 0.00 | 77 | |||||
合计 | 28 | 18,603,984.00 | 合计 | 78 | 18,603,984.00 |
财政拨款支出决算表 | ||||||||||
2014年12月 | 金额单位:元 | |||||||||
科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 18,603,984.00 | 2,862,326.00 | 2,653,132.00 | 4,002,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,860,000.00 | 225,880.00 | 0.00 |
一般公共服务支出 | 580,760.00 | 0.00 | 0.00 | 580,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发展与改革事务 | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他发展与改革事务支出 | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他一般公共服务支出 | 549,160.00 | 0.00 | 0.00 | 549,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他一般公共服务支出 | 549,160.00 | 0.00 | 0.00 | 549,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共安全支出 | 17,044,589.00 | 2,862,326.00 | 2,312,752.00 | 2,783,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,860,000.00 | 225,880.00 | 0.00 |
法院 | 17,044,589.00 | 2,862,326.00 | 2,312,752.00 | 2,783,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,860,000.00 | 225,880.00 | 0.00 |
行政运行 | 3,504,912.00 | 2,359,156.00 | 372,694.00 | 773,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“两庭”建设 | 4,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560,000.00 | 0.00 | 0.00 |
其他法院支出 | 8,979,677.00 | 503,170.00 | 1,940,058.00 | 2,010,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 225,880.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 638,255.00 | 0.00 | 0.00 | 638,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政事业单位离退休 | 440,430.00 | 0.00 | 0.00 | 440,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未归口管理的行政单位离退休 | 440,430.00 | 0.00 | 0.00 | 440,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
抚恤 | 197,825.00 | 0.00 | 0.00 | 197,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
死亡抚恤 | 197,825.00 | 0.00 | 0.00 | 197,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 340,380.00 | 0.00 | 340,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 340,380.00 | 0.00 | 340,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 340,380.00 | 0.00 | 340,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费支出决算表 | ||||||||||
编制单位:湾里区人民法院 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||
“三公”经费支出总额 | 因公出国(境)支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | |||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
574,801.00 | 18,700.00 | 68,700.00 | 487,401.00 | 0.00 | 487,401.00 | |||||
补充资料: | ||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参 加 其 他 单 位 组 织 的 出 国(境)团组 | 1 | 人, | ||||||
全年因公出国(境)累计 | 1 | 人次。 | ||||||||
2.公务接待情况:本年度本单位国内公务接待 | 35 | 批次, | 330 | 人次, 共 | 68,700.00 | 元;外事接待 | 0 | 批次, | ||
0 | 人次, | 0.00 | 元。 | |||||||
3.公务用车购置及保有情况:本年度本单位购置公务用车 | 0 | 辆, 年 末 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 | 20 | 辆。 |
2014年度湾里区人民法院部门决算说明
一、部门概况
(一)部门主要职责:法院是国家审判机关,主要职责是:1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件。2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。3、依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以国家行政机关依法申请执行的案件。4、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方的综合治理工作。5、承办其他应由区人民法院负责的工作。
(二)部门决算单位构成:根据上述职责,人民法院内设机构12个:办公室(研究室)、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、监察室、司法技术室,派出两个法庭:梅岭人民法庭、巡迴法庭。人员编制:核定区人民法院政法专项编制为43名,工勤事业编制4名,现实有45人。
二、收入决算情况说明:2014年部门决算财政拨款收入合计1860.4万元,其中经费拨款(补助)1860.4万元。占总收入的100%。
三、支出决算情况说明:2014年部门决算财政拨款支出合计1860.39万元,其中基本支出974.39万元,分别是工资福利支出286.23万元、商品和服务支出265.31万元、对个人和家庭的补助400.26万元、其他资本性支出22.59万元,基本支出占总支出52.38%,另项目支出,即基本建设支出886万元。占总收入的47.62%。
四、“三公”经费支出决算情况说明:2014年部门决算“三公”经费支出合计57.48万元,其中因公出国(境)支出1.87万元、公务接待费支出6.87万元、公务用车运行维护费48.74万元。占总支出的100%。